HNtragG SH 2009/2010 · Schleswig-Holstein

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 Vom 27. März 2009

Ausfertigungsdatum:
27.03.2009
Fundstelle:
GVOBl. 2009, 147
9 Vorschriften · Amtliche Fassung →

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und ...

gegenstandslos durch Zeitablauf

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen ersetzt (Art. 61 LVO v. 02.09.2010, GVOBl. S. 575)
Anlage HNtragG

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2009 und 2010 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009 HNtragG SH 2009/2010

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009

 

 

 

Einnahmen

 

 

 

01 - 09

11 - 19

21 - 29

31 - 34

35 - 39

 

Einzel-
plan

Bezeichnung

Jahr

Steuern und
steuer-
ähnliche
Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen
aus
Schulden-
dienst und
dgl.

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-
gen für
Investitionen

Besondere
Finanzie-
rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

 

 

 

-T€-

01

Landtag

2009

0,0

76,9

0,0

0,0

0,0

76,9

02

Landesrechnungshof

2009

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

2009

0,0

492,5

579,5

0,0

0,0

1.072,0

04

Innenministerium

2009

0,0

26.140,9

33.919,9

31.103,9

6.174,0

97.338,7

05

Finanzministerium

2009

0,0

27.080,3

9.879,2

0,0

0,0

36.959,5

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

2009

0,0

148.784,3

302.327,5

155.055,5

1.175,5

607.342,8

07

Ministerium für Bildung und Frauen

2009

0,0

315,8

14.548,5

35.350,0

407,6

50.621,9

09

Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration

2009

0,0

146.112,6

21.738,9

0,0

1.500,0

169.351,5

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

2009

0,0

28.103,7

116.022,9

0,0

3.247,9

147.374,5

11

Allgemeine Finanzverwaltung

2009

6.549.900,0

76.254,0

352.171,5

3.907.202,2

116.561,7

11.002.089,4

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

2009

0,0

11.464,2

37.135,7

20.025,0

0,0

68.624,9

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

2009

72.033,0

4.998,0

49.399,1

33.361,6

193,3

159.985,0

 

Summe Haushalt

2009

6.621.933,0

469.824,7

937.722,7

4.182.098,2

129.260,0

12.340.838,6

 

Summe Haushalt

2008

5.754.363,0

505.008,8

734.358,6

4.075.700,3

-10.986,4

11.058.444,3

 

mehr(+) / weniger(-)

 

+867.570,0

-35.184,1

+203.364,1

+106.397,9

+140.246,4

+1.282.394,3

 

Ausgaben

 

41 - 49

51 - 55

56 - 59

61 - 69

71 - 79

81 - 89

91 - 99

 

 

Personal-
ausgaben

Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben

Schulden-
dienst

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen

Baumaß-
nahmen

Sonstige
Investitionen
und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen

Besondere
Finanzie-
rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)

-T€-

19.049,9

2.292,1

0,0

4.932,0

0,0

287,0

0,0

26.561,0

-26.484,1

5.071,1

1.377,1

0,0

2,5

0,0

70,0

0,0

6.520,7

-6.519,2

14.475,3

2.627,9

0,0

33.807,9

0,0

7.159,4

-180,0

57.890,5

-56.818,5

349.446,7

44.731,0

400,0

105.910,6

0,0

102.988,4

-2.100,0

601.376,7

-504.038,0

176.543,6

10.857,3

0,0

741,9

0,0

133,0

-1.300,0

186.975,8

-150.016,3

16.763,0

4.652,8

0,0

874.121,7

1.840,7

261.785,2

-2.556,3

1.156.607,1

-549.264,3

1.173.577,1

7.325,6

0,0

106.382,5

0,0

78.134,6

-3.792,9

1.361.626,9

-1.311.005,0

219.186,6

117.795,1

0,0

44.803,3

0,0

3.081,2

-2.700,0

382.166,2

-212.814,7

34.200,0

32.281,4

0,0

886.441,8

0,0

62.165,6

-5.457,0

1.009.631,8

-862.257,3

1.150.413,5

82.777,0

4.143.775,8

1.247.969,2

64.557,0

302.577,6

9.806,9

7.001.877,0

+4.000.212,4

0,0

123.704,6

0,0

576,5

143.379,6

9.346,0

0,0

277.006,7

-208.381,8

57.147,6

20.205,3

0,0

113.001,3

650,0

82.076,3

-482,3

272.598,2

-112.613,2

3.215.874,4

450.627,2

4.144.175,8

3.418.691,2

210.427,3

909.804,3

-8.761,6

12.340.838,6

+0,0

3.089.058,5

450.870,9

3.598.913,1

3.155.867,3

126.159,2

649.356,4

-11.781,1

11.058.444,3

+0,0

+126.815,9

-243,7

+545.262,7

+262.823,9

+84.268,1

+260.447,9

+3.019,5

+1.282.394,3

 

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010 HNtragG SH 2009/2010

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010

I.

Kredite am Kreditmarkt

 

1.

Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

 

3.324.600,6 T€

 

2.

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

 

 

2.1

Tilgung langfristiger Schulden

515.000,0 T€

 

 

 

2.2

Tilgung kürzerfristiger Schulden

2.205.789,0 T€

 

 

 

2.3

Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

-T€

2.720.789,0 T€

 

3.

Saldo aus 1. und 2.

 

603.811,6 T€

II.

Kredite im öffentlichen Bereich

 

4.

Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

 

0,0 T€

 

5.

Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

 

492,4 T€

noch Haushaltsübersicht 2009 HNtragG SH 2009/2010

noch Haushaltsübersicht 2009

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen HNtragG SH 2009/2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Einzel-
plan

Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-
ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

 

 

2009

2010

2011

2012

2013 ff.

 

 

T€

1

2

3

4

5

6

7

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

15.000,0

3.000,0

6.000,0

6.000,0

 

04

Innenministerium

62.883,0

35.371,0

6.296,0

7.775,0

13.441,0

05

Finanzministerium

325,0

325,0

 

 

 

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

449.178,0

210.694,0

61.936,0

48.918,0

127.630,0

07

Ministerium für Bildung und Frauen

126.265,0

45.285,0

33.865,0

23.866,0

23.249,0

09

Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration

8.200,0

4.650,0

2.550,0

1.000,0

 

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

140.491,0

17.217,0

9.016,0

7.430,0

106.828,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

286.626,0

219.826,0

34.400,0

32.400,0

 

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

303.260,0

82.875,0

80.925,0

72.580,0

66.880,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

76.869,0

32.363,0

21.288,0

13.903,0

9.315,0

 

Zusammen:

1.469.097,0

651.606,0

256.276,0

213.872,0

347.343,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2009 HNtragG SH 2009/2010

Teil II: Finanzierungsübersicht 2009

I.

Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

1. Ausgaben

 

 

 

 

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

 

9.202.361,6 T€

 

2.

Einnahmen

 

 

 

 

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

 

8.423.184,8 T€

 

3.

Finanzierungssaldo

 

779.176,8 T€

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

4.

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

 

 

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

3.745.912,2 T€

 

 

 

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

3.138.477,0 T€

 

 

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

 

607.435,2 T€

 

5.

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

 

-T€

 

6.

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

 

-T€

 

7.

Rücklagenbewegung

 

 

 

 

7.1

Entnahmen aus Rücklagen

171.741,6 T€

 

 

 

7.2 .

Zuführungen an Rücklagen

-T€

 

 

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

 

+171.741,6 T€

 

8.

Finanzierungssaldo

 

779.176,8 T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009 HNtragG SH 2009/2010

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009

I.

Kredite am Kreditmarkt

 

1.

Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

 

3.745.912,2 T€

 

2.

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

 

 

2.1

Tilgung langfristiger Schulden

1.474.477,0 T€

 

 

 

2.2

Tilgung kürzerfristiger Schulden

1.664.000,0 T€

 

 

 

2.3

Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

-T€

3.138.477,0 T€

 

3.

Saldo aus 1. und 2.

 

607.435,2 T€

II.

Kredite im öffentlichen Bereich

 

4.

Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

 

0,0 T€

 

5.

Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

 

510,1 T€

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010 HNtragG SH 2009/2010

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010

 

 

 

Einnahmen

 

 

 

01 - 09

11 - 19

21 - 29

31 - 34

35 - 39

 

Einzelplan

Bezeichnung

Jahr

Steuern und
steuer-
ähnliche
Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen
aus
Schulden-
dienst und
dgl.

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen

Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-
gen für
Investitionen

Besondere
Finanzie-
rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

 

 

 

-T€-

01

Landtag

2010

0,0

63,0

0,0

0,0

0,0

63,0

02

Landesrechnungshof

2010

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

2010

0,0

946,5

581,5

0,0

0,0

1.528,0

04

Innenministerium

2010

0,0

26.049,1

29.269,9

27.574,2

6.174,0

89.067,2

05

Finanzministerium

2010

0,0

27.065,9

9.975,2

0,0

0,0

37.041,1

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

2010

0,0

151.630,6

314.184,3

154.282,5

1.175,5

621.272,9

07

Ministerium für Bildung und Frauen

2010

0,0

315,8

15.817,5

18.968,0

407,6

35.508,9

09

Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration

2010

0,0

148.618,1

18.442,9

0,0

1.000,0

168.061,0

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

2010

0,0

28.122,3

121.175,6

0,0

3.292,8

152.590,7

11

Allgemeine Finanzverwaltung

2010

6.865.600,0

73.524,3

286.992,6

3.485.890,6

106.760,0

10.818.767,5

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

2010

0,0

7.464,2

37.128,7

22.545,0

0,0

67.137,9

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

2010

70.183,0

4.874,5

53.342,7

37.031,5

193,3

165.625,0

 

Summe Haushalt

2010

6.935.783,0

468.674,8

886.910,9

3.746.291,8

119.003,2

12.156.663,7

 

Summe Haushalt

2009

6.621.933,0

469.824,7

937.722,7

4.182.098,2

129.260,0

12.340.838,6

 

mehr(+) / weniger(-)

 

+313.850,0

-1.149,9

-50.811,8

-435.806,4

-10.256,8

-184.174,9

 

Ausgaben

 

41 - 49

51 - 55

56 - 59

61 - 69

71 - 79

81 - 89

91 - 99

 

 

Personal-
ausgaben

Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben

Schulden-
dienst

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen

Baumaß-
nahmen

Sonstige
Investitionen
und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen

Besondere
Finanzie-
rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)

-T€-

20.614,0

2.352,3

0,0

5.137,0

0,0

345,0

0,0

28.448,3

-28.385,3

4.902,8

1.373,6

0,0

2,5

0,0

70,0

0,0

6.348,9

-6.348,4

13.530,1

2.580,8

0,0

34.600,1

0,0

5.266,5

-100,0

55.877,5

-54.349,5

349.183,2

38.685,0

400,0

104.003,8

0,0

96.267,7

-1.100,0

587.439,7

-498.372,5

173.696,1

9.909,4

0,0

943,9

0,0

192,5

-400,0

184.341,9

-147.300,8

16.291,3

3.995,5

0,0

889.075,5

950,7

280.353,0

372,1

1.191.038,1

-569.765,2

1.192.084,1

7.345,6

0,0

112.058,4

0,0

56.252,6

-2.342,9

1.365.397,8

-1.329.888,9

219.294,8

120.394,6

0,0

33.963,2

0,0

2.838,8

-700,0

375.791,4

-207.730,4

33.155,2

32.258,0

0,0

921.694,6

0,0

63.758,2

-2.057,0

1.048.809,0

-896.218,3

1.270.067,5

82.639,0

3.797.242,8

1.260.024,9

64.557,0

267.848,6

13.351,8

6.755.731,6

+4.063.035,9

0,0

124.712,0

0,0

555,9

146.330,9

8.866,0

0,0

280.464,8

-213.326,9

55.415,2

20.338,9

0,0

110.797,3

600,0

89.905,6

-82,3

276.974,7

-111.349,7

3.348.234,3

446.584,7

3.797.642,8

3.472.857,1

212.438,6

871.964,5

6.941,7

12.156.663,7

+0,0

3.215.874,4

450.627,2

4.144.175,8

3.418.691,2

210.427,3

909.804,3

-8.761,6

12.340.838,6

+0,0

+132.359,9

-4.042,5

-346.533,0

+54.165,9

+2.011,3

-37.839,8

+15.703,3

-184.174,9

 

noch Haushaltsübersicht 2010 HNtragG SH 2009/2010

noch Haushaltsübersicht 2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen HNtragG SH 2009/2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Einzel-
plan

Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-
ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

 

 

2010

2011

2012

2013 ff.

 

 

T€

1

2

3

4

5

6

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

12.040,0

6.040,0

6.000,0

 

04

Innenministerium

35.403,0

15.964,0

8.129,0

11.310,0

05

Finanzministerium

195,0

195,0

 

 

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

294.533,0

195.739,0

54.686,0

44.108,0

07

Ministerium für Bildung und Frauen

87.716,0

39.365,0

24.484,0

23.867,0

09

Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration

8.250,0

4.700,0

2.550,0

1.000,0

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

149.287,0

10.163,0

8.406,0

130.718,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

15.000,0

11.000,0

3.000,0

1.000,0

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

318.355,0

105.935,0

105.130,0

107.290,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

72.257,0

30.844,0

19.605,0

21.808,0

 

Zusammen:

993.036,0

419.945,0

231.990,0

341.101,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2010 HNtragG SH 2009/2010

Teil II: Finanzierungsübersicht 2010

I.

Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

1.

Ausgaben

 

 

 

 

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

 

9.432.374,7 T€

 

2.

Einnahmen

 

 

 

 

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

 

8.656.701,6 T€

 

3.

Finanzierungssaldo

 

775.673,1 T€

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

4.

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

 

 

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

3.324.600,6 T€

 

 

 

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

2.720.789,0 T€

 

 

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

 

603.811,6 T€

 

5.

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

 

-T€

 

6.

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

 

-T€

 

7.

Rücklagenbewegung

 

 

 

 

7.1

Entnahmen aus Rücklagen

175.361,5 T€

 

 

 

7.2

Zuführungen an Rücklagen

+3.500,0 T€

 

 

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

 

+171.861,5 T€

 

8.

Finanzierungssaldo

 

775.673,1 T€

Anlage HNtragG

Anlage zum Gesetz über die Feststellung eines Nachtrages zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2009 und 2010Gesamtplan des Landeshaushaltsplans 2009 und 2010 Teil I: Haushaltsübersicht Teil II: Finanzierungsübersicht Teil III: Kreditfinanzierungsplan

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009 HNtragG SH 2009/2010

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2009

 

 

 

Einnahmen

 

 

 

01 - 09

11 - 19

21 - 29

31 - 34

35 - 39

 

Einzel-
plan

Bezeichnung

Jahr

Steuern und
steuer-
ähnliche
Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen
aus
Schulden-
dienst und
dgl.

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme

für
Investitionen

Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-
gen für
Investitionen

Besondere
Finanzie-
rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

 

 

 

-T€-

01

Landtag

2009

0,0

76,9

0,0

0,0

0,0

76,9

02

Landesrechnungshof

2009

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

2009

0,0

492,5

579,5

0,0

0,0

1.072,0

04

Innenministerium

2009

0,0

26.140,9

33.919,9

31.103,9

6.174,0

97.338,7

05

Finanzministerium

2009

0,0

27.080,3

9.879,2

0,0

0,0

36.959,5

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

2009

0,0

148.784,3

302.327,5

155.055,5

1.175,5

607.342,8

07

Ministerium für Bildung und Frauen

2009

0,0

315,8

14.548,5

35.350,0

407,6

50.621,9

09

Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration

2009

0,0

146.112,6

21.738,9

0,0

1.500,0

169.351,5

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

2009

0,0

28.103,7

116.022,9

0,0

3.247,9

147.374,5

11

Allgemeine Finanzverwaltung

2009

6.549.900,0

76.254,0

352.171,5

3.907.202,2

116.561,7

11.002.089,4

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

2009

0,0

11.464,2

37.135,7

20.025,0

0,0

68.624,9

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

2009

72.033,0

4.998,0

49.399,1

33.361,6

193,3

159.985,0

 

Summe Haushalt

2009

6.621.933,0

469.824,7

937.722,7

4.182.098,2

129.260,0

12.340.838,6

 

Summe Haushalt

2008

5.754.363,0

505.008,8

734.358,6

4.075.700,3

-10.986,4

11.058.444,3

 

mehr(+) / weniger(-)

 

+867.570,0

-35.184,1

+203.364,1

+106.397,9

+140.246,4

+1.282.394,3

 

Ausgaben

 

41 - 49

51 - 55

56 - 59

61 - 69

71 - 79

81 - 89

91 - 99

 

 

Personal-
ausgaben

Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben

Schulden-
dienst

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen

Baumaß-
nahmen

Sonstige
Investitionen
und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen

Besondere
Finanzie-
rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)

-T€-

19.049,9

2.292,1

0,0

4.932,0

0,0

287,0

0,0

26.561,0

-26.484,1

5.071,1

1.377,1

0,0

2,5

0,0

70,0

0,0

6.520,7

-6.519,2

14.475,3

2.627,9

0,0

33.807,9

0,0

7.159,4

-180,0

57.890,5

-56.818,5

349.446,7

44.731,0

400,0

105.910,6

0,0

102.988,4

-2.100,0

601.376,7

-504.038,0

176.543,6

10.857,3

0,0

741,9

0,0

133,0

-1.300,0

186.975,8

-150.016,3

16.763,0

4.652,8

0,0

874.121,7

1.840,7

261.785,2

-2.556,3

1.156.607,1

-549.264,3

1.173.577,1

7.325,6

0,0

106.382,5

0,0

78.134,6

-3.792,9

1.361.626,9

-1.311.005,0

219.186,6

117.795,1

0,0

44.803,3

0,0

3.081,2

-2.700,0

382.166,2

-212.814,7

34.200,0

32.281,4

0,0

886.441,8

0,0

62.165,6

-5.457,0

1.009.631,8

-862.257,3

1.150.413,5

82.777,0

4.143.775,8

1.247.969,2

64.557,0

302.577,6

9.806,9

7.001.877,0

+4.000.212,4

0,0

123.704,6

0,0

576,5

143.379,6

9.346,0

0,0

277.006,7

-208.381,8

57.147,6

20.205,3

0,0

113.001,3

650,0

82.076,3

-482,3

272.598,2

-112.613,2

3.215.874,4

450.627,2

4.144.175,8

3.418.691,2

210.427,3

909.804,3

-8.761,6

12.340.838,6

+0,0

3.089.058,5

450.870,9

3.598.913,1

3.155.867,3

126.159,2

649.356,4

-11.781,1

11.058.444,3

+0,0

+126.815,9

-243,7

+545.262,7

+262.823,9

+84.268,1

+260.447,9

+3.019,5

+1.282.394,3

 

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010 HNtragG SH 2009/2010

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2010

I.

Kredite am Kreditmarkt

 

1.

Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

 

3.324.600,6 T€

 

2.

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

 

 

2.1

Tilgung langfristiger Schulden

515.000,0 T€

 

 

 

2.2

Tilgung kürzerfristiger Schulden

2.205.789,0 T€

 

 

 

2.3

Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

-T€

2.720.789,0 T€

 

3.

Saldo aus 1. und 2.

 

603.811,6 T€

II.

Kredite im öffentlichen Bereich

 

4.

Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

 

0,0 T€

 

5.

Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

 

492,4 T€

 

noch Haushaltsübersicht 2009 HNtragG SH 2009/2010

noch Haushaltsübersicht 2009

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen HNtragG SH 2009/2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Einzel-
plan

Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-
ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

 

 

2009

2010

2011

2012

2013 ff.

 

 

T€

1

2

3

4

5

6

7

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

15.000,0

3.000,0

6.000,0

6.000,0

 

04

Innenministerium

62.883,0

35.371,0

6.296,0

7.775,0

13.441,0

05

Finanzministerium

325,0

325,0

 

 

 

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

449.178,0

210.694,0

61.936,0

48.918,0

127.630,0

07

Ministerium für Bildung und Frauen

126.265,0

45.285,0

33.865,0

23.866,0

23.249,0

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

8.200,0

4.650,0

2.550,0

1.000,0

 

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

140.491,0

17.217,0

9.016,0

7.430,0

106.828,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

286.626,0

219.826,0

34.400,0

32.400,0

 

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

303.260,0

82.875,0

80.925,0

72.580,0

66.880,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

76.869,0

32.363,0

21.288,0

13.903,0

9.315,0

 

Zusammen:

1.469.097,0

651.606,0

256.276,0

213.872,0

347.343,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2009 HNtragG SH 2009/2010

Teil II: Finanzierungsübersicht 2009

I.

Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

1. Ausgaben

 

 

 

 

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

 

9.202.361,6 T€

 

2.

Einnahmen

 

 

 

 

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

 

8.423.184,8 T€

 

3.

Finanzierungssaldo

 

779.176,8 T€

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

4.

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

 

 

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

3.745.912,2 T€

 

 

 

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

3.138.477,0 T€

 

 

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

 

607.435,2 T€

 

5.

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

 

-T€

 

6.

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

 

-T€

 

7.

Rücklagenbewegung

 

 

 

 

7.1

Entnahmen aus Rücklagen

171.741,6 T€

 

 

 

7.2 .

Zuführungen an Rücklagen

-T€

 

 

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

 

+171.741,6 T€

 

8.

Finanzierungssaldo

 

779.176,8 T€

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009 HNtragG SH 2009/2010

Teil III: Kreditfinanzierungsplan 2009

I.

Kredite am Kreditmarkt

 

1.

Einahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

 

3.745.912,2 T€

 

2.

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

 

 

 

 

2.1

Tilgung langfristiger Schulden

1.474.477,0 T€

 

 

 

2.2

Tilgung kürzerfristiger Schulden

1.664.000,0 T€

 

 

 

2.3

Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

-T€

3.138.477,0 T€

 

3.

Saldo aus 1. und 2.

 

607.435,2 T€

II.

Kredite im öffentlichen Bereich

 

4.

Einnahmen aus Krediten von Gebietskörperschaften

 

0,0 T€

 

5.

Ausgaben zur Schuldentilgung bei Gebietskörperschaften

 

510,1 T€

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010 HNtragG SH 2009/2010

Haushaltsübersicht (Beträge in T€) 2010

 

 

 

Einnahmen

 

 

 

01 - 09

11 - 19

21 - 29

31 - 34

35 - 39

 

Einzelplan

Bezeichnung

Jahr

Steuern und
steuer-
ähnliche
Abgaben

Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen
aus
Schulden-
dienst und
dgl.

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen

Schulden-
aufnahme,
Zuwendun-
gen für
Investitionen

Besondere
Finanzie-
rungs-
einnahmen

Gesamt-
einnahmen

 

 

 

-T€-

01

Landtag

2010

0,0

63,0

0,0

0,0

0,0

63,0

02

Landesrechnungshof

2010

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

2010

0,0

946,5

581,5

0,0

0,0

1.528,0

04

Innenministerium

2010

0,0

26.049,1

29.269,9

27.574,2

6.174,0

89.067,2

05

Finanzministerium

2010

0,0

27.065,9

9.975,2

0,0

0,0

37.041,1

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

2010

0,0

151.630,6

314.184,3

154.282,5

1.175,5

621.272,9

07

Ministerium für Bildung und Frauen

2010

0,0

315,8

15.817,5

18.968,0

407,6

35.508,9

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

2010

0,0

148.618,1

18.442,9

0,0

1.000,0

168.061,0

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

2010

0,0

28.122,3

121.175,6

0,0

3.292,8

152.590,7

11

Allgemeine Finanzverwaltung

2010

6.865.600,0

73.524,3

286.992,6

3.485.890,6

106.760,0

10.818.767,5

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

2010

0,0

7.464,2

37.128,7

22.545,0

0,0

67.137,9

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

2010

70.183,0

4.874,5

53.342,7

37.031,5

193,3

165.625,0

 

Summe Haushalt

2010

6.935.783,0

468.674,8

886.910,9

3.746.291,8

119.003,2

12.156.663,7

 

Summe Haushalt

2009

6.621.933,0

469.824,7

937.722,7

4.182.098,2

129.260,0

12.340.838,6

 

mehr(+) / weniger(-)

 

+313.850,0

-1.149,9

-50.811,8

-435.806,4

-10.256,8

-184.174,9

 

Ausgaben

 

41 - 49

51 - 55

56 - 59

61 - 69

71 - 79

81 - 89

91 - 99

 

 

Personal-
ausgaben

Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben

Schulden-
dienst

Zuwendun-
gen mit
Ausnahme
für
Investitionen

Baumaß-
nahmen

Sonstige
Investitionen
und
Investitions-
förderungs-
maßnahmen

Besondere
Finanzie-
rungs-
ausgaben

Gesamt-
ausgaben

Überschuss
(+)
/
Zuschuss
(-)

-T€-

20.614,0

2.352,3

0,0

5.137,0

0,0

345,0

0,0

28.448,3

-28.385,3

4.902,8

1.373,6

0,0

2,5

0,0

70,0

0,0

6.348,9

-6.348,4

13.530,1

2.580,8

0,0

34.600,1

0,0

5.266,5

-100,0

55.877,5

-54.349,5

349.183,2

38.685,0

400,0

104.003,8

0,0

96.267,7

-1.100,0

587.439,7

-498.372,5

173.696,1

9.909,4

0,0

943,9

0,0

192,5

-400,0

184.341,9

-147.300,8

16.291,3

3.995,5

0,0

889.075,5

950,7

280.353,0

372,1

1.191.038,1

-569.765,2

1.192.084,1

7.345,6

0,0

112.058,4

0,0

56.252,6

-2.342,9

1.365.397,8

-1.329.888,9

219.294,8

120.394,6

0,0

33.963,2

0,0

2.838,8

-700,0

375.791,4

-207.730,4

33.155,2

32.258,0

0,0

921.694,6

0,0

63.758,2

-2.057,0

1.048.809,0

-896.218,3

1.270.067,5

82.639,0

3.797.242,8

1.260.024,9

64.557,0

267.848,6

13.351,8

6.755.731,6

+4.063.035,9

0,0

124.712,0

0,0

555,9

146.330,9

8.866,0

0,0

280.464,8

-213.326,9

55.415,2

20.338,9

0,0

110.797,3

600,0

89.905,6

-82,3

276.974,7

-111.349,7

3.348.234,3

446.584,7

3.797.642,8

3.472.857,1

212.438,6

871.964,5

6.941,7

12.156.663,7

+0,0

3.215.874,4

450.627,2

4.144.175,8

3.418.691,2

210.427,3

909.804,3

-8.761,6

12.340.838,6

+0,0

+132.359,9

-4.042,5

-346.533,0

+54.165,9

+2.011,3

-37.839,8

+15.703,3

-184.174,9

 

noch Haushaltsübersicht 2010 HNtragG SH 2009/2010

noch Haushaltsübersicht 2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen HNtragG SH 2009/2010

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(Beträge in T€)

Einzel-
plan

Bezeichnung

Ver-
pflich-
tungs-
ermächti-
gungen

Von dem Gesamtbetrag (Spalte 3) dürfen fällig werden

 

 

2010

2011

2012

2013 ff.

 

 

T€

1

2

3

4

5

6

03

Ministerpräsident, Staatskanzlei

12.040,0

6.040,0

6.000,0

 

04

Innenministerium

35.403,0

15.964,0

8.129,0

11.310,0

05

Finanzministerium

195,0

195,0

 

 

06

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr

294.533,0

195.739,0

54.686,0

44.108,0

07

Ministerium für Bildung und Frauen

87.716,0

39.365,0

24.484,0

23.867,0

09

Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa

8.250,0

4.700,0

2.550,0

1.000,0

10

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren

149.287,0

10.163,0

8.406,0

130.718,0

11

Allgemeine Finanzverwaltung

15.000,0

11.000,0

3.000,0

1.000,0

12

Hochbaumaßnahmen des Landes

318.355,0

105.935,0

105.130,0

107.290,0

13

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

72.257,0

30.844,0

19.605,0

21.808,0

 

Zusammen:

993.036,0

419.945,0

231.990,0

341.101,0

Teil II: Finanzierungsübersicht 2010 HNtragG SH 2009/2010

Teil II: Finanzierungsübersicht 2010

I.

Ermittlung des Finanzierungssaldos

 

1.

Ausgaben

 

 

 

 

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages)

 

9.432.374,7 T€

 

2.

Einnahmen

 

 

 

 

(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, und Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen)

 

8.656.701,6 T€

 

3.

Finanzierungssaldo

 

775.673,1 T€

II.

Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

 

4.

Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt

 

 

 

 

4.1

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

3.324.600,6 T€

 

 

 

4.2

Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

2.720.789,0 T€

 

 

 

Nettoneuverschuldung (Saldo aus 4.1 und 4.2)

 

603.811,6 T€

 

5.

Ausgaben zur Deckung kassenmäßiger Fehlbeträge

 

-T€

 

6.

Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen

 

-T€

 

7.

Rücklagenbewegung

 

 

 

 

7.1

Entnahmen aus Rücklagen

175.361,5 T€

 

 

 

7.2

Zuführungen an Rücklagen

+3.500,0 T€

 

 

 

Saldo aus 7.1 und 7.2

 

+171.861,5 T€

 

8.

Finanzierungssaldo

 

775.673,1 T€

Eingangsformel HNtragG

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Nachtragshaushalt 2009/2010

§ 1 Nachtragshaushalt 2009/2010Der diesem Gesetz beigefügte Nachtragshaushaltsplan des Landes Schleswig-Holstein wird in Einnahmen und Ausgaben auf + 214.932.800 Euro für das Haushaltsjahr 2009und auf + 209.344.000 Euro für das Haushaltsjahr 2010sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf + 202.332.000 Euro für das Haushaltsjahr 2009und auf +/- 0 Euro für das Haushaltsjahr 2010festgestellt.Der nach § 1 des Haushaltsgesetzes 2009/2010 vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791) festgestellte Haushalt 2009/2010 wird in Einnahmen und Ausgaben auf insgesamt 12.340.838.600 Euro für das Haushaltsjahr 2009und auf 12.156.663.700 Euro für das Haushaltsjahr 2010sowie hinsichtlich der Verpflichtungsermächtigungen auf 1.469.097.000 Euro für das Haushaltsjahr 2009und auf 993.036.000 Euro für das Haushaltsjahr 2010festgestellt. Die Kreditermächtigung in § 2 des Haushaltsgesetzes 2009/2010 bleibt unverändert.

§ 2

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

§ 2 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes1)(Änderungsanweisungen)

§ 3

Änderung des Kindertagesstättengesetzes

§ 3 Änderung des Kindertagesstättengesetzes2)(Änderungsanweisungen)

§ 4

Änderung des Haushaltsgesetzes 2009/2010

§ 4 Änderung des Haushaltsgesetzes 2009/2010(Änderungsanweisungen)

§ 5

Haushaltsübersichten

§ 5 HaushaltsübersichtenAbweichend von § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigefügt: 1. Gruppierungsübersicht2. Funktionenübersicht

§ 5

Inkrafttreten

§ 5 InkrafttretenDieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft.

Du lernst gerade fürs Examen?

juralernen.de macht Gesetzestexte mit interaktiven Karteikarten, Schemata und Definitionen aus dem Examen lernbar.

Nicht-amtliche Wiedergabe. Maßgeblich ist der amtliche Text. Quelle: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de.